Publication: Controlul intern și impactul acestuia asupra dezvoltării guvernanței corporative. Teză de doctor habilitat în științe economice.
cris.sourceId | oai:irek.ase.md:1234567890/1056 | |
dc.creator | Bîrcă, Aliona | |
dc.date | 2020-12-25T09:26:31Z | |
dc.date | 2020-12-25T09:26:31Z | |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T10:22:22Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T10:22:22Z | |
dc.description | Teză de doctor habilitat în științe economice. 522.02. CONTABILITATE; AUDIT; ANALIZĂ ECONOMICĂ. Consultant ştiinţific: ȚURCANU Viorel, doctor habilitat, profesor universitar. | |
dc.description | ADNOTARE. BÎRCĂ Aliona, „Controlul intern și impactul acestuia asupra dezvoltării guvernanței corporative”. Teză de doctor habilitat în științe economice. STRUCTURA TEZEI: introducere, cinci capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 339 de titluri, 39 de anexe, 251 pagini de text partea principală a tezei, 38 de figuri și 38 de tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 60 de lucrări științifice. SCOPUL LUCRĂRII: cercetarea și ajustarea cadrului conceptual, fundamentarea direcțiilor de perfecționare a aspectelor metodologice și practice în organizarea, documentarea și raportarea procedeelor controlului intern ale entităților din sectorul corporativ, în vederea asigurării dezvoltării guvernanței corporative. OBIECTIVELE CERCETĂRII: dezvoltarea conceptuală a noțiunilor specifice controlului și a structurii acestora prin prezentarea lor într-un sistem dialectic argumentat; argumentarea relațiilor esențiale dintre controlul intern și guvernanța corporativă în asigurarea transparenței activității entității; analiza și elucidarea problematicii privind relațiile dintre controlul intern, audit și contabilitate; specificarea particularităților controlului intern în legătură cu strategiile manageriale, sistemul bugetar și sistemul de evaluare a performanței; fundamentarea direcțiilor actuale în organizarea procedeelor de control intern contabil din perspectiva raportării financiare și a altor rapoarte furnizate de contabilitate; perfecționarea metodologiei privind documentarea și evaluarea procedeelor de control intern contabil prin elaborarea unui model optim de control; evidențierea principalelor obiective ale controlului intern prin prisma impactului asupra dezvoltării guvernanței corporative; testarea și validarea cunoștințelor prezentate pe parcursul cercetării. NOUTATEA ȘI ORIGINALITATEA ȘTIINȚIFICĂ: fundamentarea obiectivelor controlului intern și raționalizarea utilizării instrumentelor contabilității financiare și a celor de gestiune, precum și a sistemului bugetar și a celui de evaluare a performanței; elaborarea formulelor de calcul pentru sistemul de control intern și controlul intern contabil. REZULTATELE OBȚINUTE: decurg din scopul, obiectivele și ipotezele prezentului demers al cercetării și constau în redefinirea, reorganizarea și dezvoltarea conceptuală a noilor elemente ale controlului intern în asigurarea dezvoltării guvernanței corporative a entității; evidențierea noilor direcții ale controlului intern contabil în cadrul științelor gestiunii. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/1234567890/1056 | |
dc.identifier.uri | https://cris.ase.md/handle/123456789/3344 | |
dc.language | other | |
dc.subject | controlul intern | |
dc.subject | mediul de control | |
dc.subject | guvernanța corporativă | |
dc.subject | managementul de top | |
dc.subject | transparența informației | |
dc.subject | sistemul bugetar | |
dc.subject | sistemul de evaluare a performanței | |
dc.subject | tabloul de bord sustenabil | |
dc.subject | centrele de responsabilitate | |
dc.subject | costurile rationale | |
dc.title | Controlul intern și impactul acestuia asupra dezvoltării guvernanței corporative. Teză de doctor habilitat în științe economice. | |
dc.type | Book | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- teza Birca Aliona.pdf
- Size:
- 4.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: